2014年度收入支出决算总表 |
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财决01表 | |||||||||||
编制单位:容城县人民检察院 | 金额单位:万元 | ||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 |
栏次 | 1 | 2 | 栏次 | 3 | 4 | 栏次 | 5 | 6 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 386.00 | 535.00 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 538.00 | 538.00 | 一、基本支出 | 60 | 538.00 | 538.00 |
其中:政府性基金 | 2 | 二、外交支出 | 38 | 人员经费 | 61 | 391.00 | 391.00 | ||||
二、上级补助收入 | 3 | 107 | 150 | 三、国防支出 | 39 | 日常公用经费 | 62 | 147.00 | 147.00 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | 二、项目支出 | 63 | 224.00 | 224.00 | ||||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | 基本建设类项目 | 64 | ||||||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | 行政事业类项目 | 65 | 224.00 | 224.00 | ||||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 三、上缴上级支出 | 66 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 四、经营支出 | 67 | |||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | |||||||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 69 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 支出经济分类 | 70 | — | — | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | — | 538.00 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 工资福利支出 | 72 | — | 295.00 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 商品和服务支出 | 73 | — | 125.00 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 对个人和家庭的补助 | 74 | — | 97.00 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 对企事业单位的补贴 | 75 | — | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 赠与 | 76 | — | ||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 债务利息支出 | 77 | — | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 基本建设支出 | 78 | — | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 其他资本性支出 | 79 | — | 21.00 | |||||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 57 | 贷款转贷及产权参股 | 80 | — | ||||||
22 | 二十二、其他支出 | 58 | 224 | 224 | 其他支出 | 81 | — | 224 | |||
23 | 59 | 82 | |||||||||
本年收入合计 | 24 | 535.00 | 685.00 | 本年支出合计 | 83 | 762.00 | |||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 84 | — | |||||||
年初结转和结余 | 26 | 交纳所得税 | 85 | — | |||||||
基本支出结转 | 27 | — | 提取职工福利基金 | 86 | — | ||||||
项目支出结转和结余 | 28 | — | 转入事业基金 | 87 | — | ||||||
经营结余 | 29 | — | 其他 | 88 | — | ||||||
30 | 年末结转和结余 | 89 | -77.00 | ||||||||
31 | 基本支出结转 | 90 | — | -3.00 | |||||||
32 | 项目支出结转和结余 | 91 | — | -74.00 | |||||||
33 | 经营结余 | 92 | — | ||||||||
34 | 93 | ||||||||||
35 | 94 | ||||||||||
总计 | 36 | 535.00 | 685.00 | 总计 | 95 | 685.00 |
2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||||||||
财决05-1表 | ||||||||||||||
编制单位:容城县XXXXX | :容城县人民检察院 | 金额单位:万元 | ||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 赠与 | 贷款转贷及产权参股 | 其他支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 11 | 39 | 54 | 65 | 80 | 85 | 92 | 95 | 99 |
合计 | 538.00 | 295.00 | 125.00 | 97.00 | — | 15.00 | 6 | — | — | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 441.00 | 441.00 | 125.00 | — | 15.00 | 6 | — | — | |||||
20106 | 财政事务 | 441.00 | 295.00 | 125.00 | — | 15.00 | 6 | — | — | |||||
2010601 | 行政运行 | 441.00 | 295.00 | 125.00 | — | 15 | 6 | — | — | |||||
2010699 | 其他财政事务支出 | — | — | — | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 97.00 | 97.00 | — | — | — | ||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 97.00 | 97.00 | — | — | — | ||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 97.00 | 97.00 | — | — | — | ||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | — | — | — | ||||||||||
21005 | 医疗保障 | — | — | — | ||||||||||
2100508 | 城镇居民基本医疗保险 | — | — | — | ||||||||||
— | — | — | ||||||||||||
— | — | — |
2014年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
财决02表 | |||||||||||||
编制单位:容城县XXXXX | :容城县人民检察院 | 金额单位:万元 | |||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 18 | 19 | 20 | 22 |
合计 | 172.00 | 685.00 | 762.00 | 95.00 | 19.00 | 76.00 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 172.00 | 588.00 | 665.00 | |||||||||
20106 | 财政事务 | ||||||||||||
2010601 | 行政运行 | 22.00 | 438.00 | 441.00 | 19.00 | 19.00 | |||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 150 | 150.00 | 224.00 | 76 | 76 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | ||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 97.00 | 97.00 | ||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 97.00 | 97.00 | ||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | ||||||||||||
21005 | 医疗保障 | ||||||||||||
2100508 | 城镇居民基本医疗保险 | ||||||||||||
容城县2014年度部门“三公经费”决算财政拨款情况统计表 | |||
编报单位:容城县人民检察院 | 单位:万元 | ||
项目名称 | 2014年决算数 | 2013年决算数 | 2014年较2013年节减数额 |
合 计 | 144 | 55 | 增89 |
因公出国(境)支出 | |||
公务接待费支出 | |||
公务用车购置及运行维护费支出 | 144 | 55 | 增89 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 144 | 55 | 增89 |
(2)公务用车购置 |
2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||
财决09表 | |||||||||||||||||||||
编制单位:容城县XXXXX | :容城县人民检察院 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||||
小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金收入 | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 其中:基本建设资金支出 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
合计 | |||||||||||||||||||||
容城县人民检察院部门决算情况说明
(一)2014年收入合计685万元,其中:财政拨入经费161万元,拨入工资350万元,其他收入24万元,专项经费150万元,(其中:专项办案业务费68万元,业务装备费82万元)。
(二)2014 年支出合计762万元,其中:人员经费支出391万元,日常经费支出147万元,专项经费支出224万元(其中:办案业务费106万元、业务装备费118万元)。
(三)截止
容城县人民检察院
“三公”经费增减变化原因说明
2014年公务用车运行维护费支出144万元,2013年公务用车运行维护费支出55万元,2014年比2013年增加支出89万元。增加支出的原因是:1、保定市人民检察院交办的“2、
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