单位预算收支总表
|
404001河北省人民检察院雄安新区分院 |
预算年度:2026 |
单位:万元 | ||
|
序号 |
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
一、一般公共预算拨款收入 |
2294.00 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
2 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
3 |
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
4 |
四、财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
2213.03 |
|
5 |
五、单位资金 |
|
五、教育支出 |
|
|
6 |
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
7 |
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
8 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
70.00 |
|
9 |
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
10 |
|
|
十、卫生健康支出 |
44.50 |
|
11 |
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
12 |
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
13 |
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
14 |
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
15 |
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
16 |
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
17 |
|
|
十七、金融支出 |
|
|
18 |
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
19 |
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
20 |
|
|
二十、住房保障支出 |
54.00 |
|
21 |
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
22 |
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
23 |
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
24 |
|
|
二十四、预备费 |
|
|
25 |
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
26 |
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
27 |
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
28 |
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
29 |
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
30 |
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
31 |
本年收入合计 |
2294.00 |
本年支出合计 |
2381.53 |
|
32 |
上年结转结余 |
87.53 |
年终结转结余 |
|
|
33 |
收入总计 |
2381.53 |
支出总计 |
2381.53 |
单位预算收入总表
|
404001河北省人民检察院雄安新区分院 |
预算年度:2026 |
单位:万元 | ||||||||||
|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
本年收入 |
上年结转 | ||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
财政拨款 收入 |
财政专户 收入 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1 |
|
合计 |
2381.53 |
2294.00 |
2294.00 |
|
|
|
|
|
|
87.53 |
|
2 |
204 |
公共安全支出 |
2213.03 |
2125.50 |
2125.50 |
|
|
|
|
|
|
87.53 |
|
3 |
20404 |
检察 |
2213.03 |
2125.50 |
2125.50 |
|
|
|
|
|
|
87.53 |
|
4 |
2040401 |
行政运行 |
24.50 |
24.50 |
24.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
2040402 |
一般行政管理事务 |
475.00 |
475.00 |
475.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
2040410 |
检察监督 |
1278.33 |
1190.80 |
1190.80 |
|
|
|
|
|
|
87.53 |
|
7 |
2040499 |
其他检察支出 |
435.20 |
435.20 |
435.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
208 |
社会保障和就业支出 |
70.00 |
70.00 |
70.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
70.00 |
70.00 |
70.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
70.00 |
70.00 |
70.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
210 |
卫生健康支出 |
44.50 |
44.50 |
44.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
44.50 |
44.50 |
44.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
2101101 |
行政单位医疗 |
44.50 |
44.50 |
44.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
221 |
住房保障支出 |
54.00 |
54.00 |
54.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
22102 |
住房改革支出 |
54.00 |
54.00 |
54.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
2210201 |
住房公积金 |
54.00 |
54.00 |
54.00 |
|
|
|
|
|
|
|
注:表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。
单位预算支出总表
|
404001河北省人民检察院雄安新区分院 |
预算年度:2026 |
单位:万元 | ||||||
|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
经营支出 |
上解上级支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
|
合计 |
2381.53 |
|
2381.53 |
|
|
|
|
2 |
204 |
公共安全支出 |
2213.03 |
|
2213.03 |
|
|
|
|
3 |
20404 |
检察 |
2213.03 |
|
2213.03 |
|
|
|
|
4 |
2040401 |
行政运行 |
24.50 |
|
24.50 |
|
|
|
|
5 |
2040402 |
一般行政管理事务 |
475.00 |
|
475.00 |
|
|
|
|
6 |
2040410 |
检察监督 |
1278.33 |
|
1278.33 |
|
|
|
|
7 |
2040499 |
其他检察支出 |
435.20 |
|
435.20 |
|
|
|
|
8 |
208 |
社会保障和就业支出 |
70.00 |
|
70.00 |
|
|
|
|
9 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
70.00 |
|
70.00 |
|
|
|
|
10 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
70.00 |
|
70.00 |
|
|
|
|
11 |
210 |
卫生健康支出 |
44.50 |
|
44.50 |
|
|
|
|
12 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
44.50 |
|
44.50 |
|
|
|
|
13 |
2101101 |
行政单位医疗 |
44.50 |
|
44.50 |
|
|
|
|
14 |
221 |
住房保障支出 |
54.00 |
|
54.00 |
|
|
|
|
15 |
22102 |
住房改革支出 |
54.00 |
|
54.00 |
|
|
|
|
16 |
2210201 |
住房公积金 |
54.00 |
|
54.00 |
|
|
|
注:表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。
单位预算财政拨款收支总表
|
404001河北省人民检察院雄安新区分院 |
预算年度:2026 |
单位:万元 | |||||
|
序号 |
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
一、一般公共预算拨款 |
2294.00 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
2 |
二、政府性基金预算拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
3 |
三、国有资本经营预算拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
四、公共安全支出 |
2213.03 |
2213.03 |
|
|
|
5 |
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
70.00 |
70.00 |
|
|
|
9 |
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
十、卫生健康支出 |
44.50 |
44.50 |
|
|
|
11 |
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
12 |
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
|
14 |
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
15 |
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
16 |
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
17 |
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
18 |
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
19 |
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
20 |
|
|
二十、住房保障支出 |
54.00 |
54.00 |
|
|
|
21 |
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
22 |
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
23 |
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
24 |
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
|
25 |
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
|
27 |
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
29 |
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
30 |
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
31 |
|
|
三十一、人行科目 |
|
|
|
|
|
32 |
本年收入合计 |
2294.00 |
本年支出合计 |
2381.53 |
2381.53 |
|
|
|
33 |
年初财政拨款结转和结余 |
87.53 |
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
34 |
一、一般公共预算拨款 |
87.53 |
|
|
|
|
|
|
35 |
二、政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
36 |
三、国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
37 |
收入总计 |
2381.53 |
支出总计 |
2381.53 |
2381.53 |
|
|
单位预算一般公共预算财政拨款支出表
|
404001河北省人民检察院雄安新区分院 |
预算年度:2026 |
单位:万元 | |||
|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
|
合计 |
2381.53 |
|
2381.53 |
|
2 |
204 |
公共安全支出 |
2213.03 |
|
2213.03 |
|
3 |
20404 |
检察 |
2213.03 |
|
2213.03 |
|
4 |
2040401 |
行政运行 |
24.50 |
|
24.50 |
|
5 |
2040402 |
一般行政管理事务 |
475.00 |
|
475.00 |
|
6 |
2040410 |
检察监督 |
1278.33 |
|
1278.33 |
|
7 |
2040499 |
其他检察支出 |
435.20 |
|
435.20 |
|
8 |
208 |
社会保障和就业支出 |
70.00 |
|
70.00 |
|
9 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
70.00 |
|
70.00 |
|
10 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
70.00 |
|
70.00 |
|
11 |
210 |
卫生健康支出 |
44.50 |
|
44.50 |
|
12 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
44.50 |
|
44.50 |
|
13 |
2101101 |
行政单位医疗 |
44.50 |
|
44.50 |
|
14 |
221 |
住房保障支出 |
54.00 |
|
54.00 |
|
15 |
22102 |
住房改革支出 |
54.00 |
|
54.00 |
|
16 |
2210201 |
住房公积金 |
54.00 |
|
54.00 |
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
|
404001河北省人民检察院雄安新区分院 |
预算年度:2026 |
单位:万元 | |||
|
序号 |
支出部门经济分类科目 |
一般公共预算基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
注:无一般公共预算财政拨款基本支出预算,空表列示。
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表
|
404001河北省人民检察院雄安新区分院 |
预算年度:2026 |
单位:万元 | |||
|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
注:无政府性基金预算财政拨款预算,空表列示。
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
|
404001河北省人民检察院雄安新区分院 |
预算年度:2026 |
单位:万元 | |||
|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
注:无国有资本经营预算财政拨款预算,空表列示。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表
|
404001河北省人民检察院雄安新区分院 |
预算年度:2026 |
单位:万元 | |||
|
序号 |
项目 |
资 金 性 质 | |||
|
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
合计 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
2 |
“三公”经费小计 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
3 |
一、因公出国(境)费 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
4 |
其中:教学科研人员因公出国(境)费 |
|
|
|
|
|
5 |
其他因公出国(境)费 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
6 |
二、公务用车购置及运维费 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
7 |
其中:公务用车购置费 |
|
|
|
|
|
8 |
公务用车运行维护费 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
9 |
三、公务接待费 |
|
|
|
|
河北省人民检察院雄安新区分院2026年单位预算信息公开情况说明
按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定,现将河北省人民检察院雄安新区分院2026年单位预算公开如下:
一、单位职责及机构设置情况
单位职责:
(一)领导雄安新区检察工作,研究制定检察工作规划,部署检察工作任务。
(二)依照法律规定对由本院直接受理的刑事案件进行侦查。
(三)负责对雄安新区内重大刑事案件依法审查逮捕、提起公诉,领导下级人民检察院审查逮捕、提起公诉等工作。
(四)负责雄安新区应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决裁定等生效法律文书执行的法律监督工作,领导下级人民检察院对刑事、民事、行政诉讼活动及判决裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
(五)负责应由本院承办的提起公益诉讼工作,领导下级人民检察院公益诉讼工作。
(六)负责办理核准追诉案件,依法报请上级人民检察院审查核准。
(七)负责应由本院承办的对看守所执法活动的法律监督工作,领导下级人民检察院开展对看守所执法活动的法律监督工作。
(八)受理向本院的控告申诉,领导下级人民检察院控告申诉检察工作。
(九)负责对下级人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查,纠正错误决定。
(十)组织对检察工作中法律政策具体应用问题进行研究;组织开展检察机关理论研究工作。
(十一)负责雄安新区检察机关检务保障工作,领导雄安新区检察机关技术、信息化建设工作。
(十二)负责雄安新区检察机关队伍建设和思想政治工作,管理检察官及其他检察人员;按照权限,管理和考核下级人民检察院领导班子及领导干部。
(十三)领导雄安新区检察机关检务督查、巡察等工作,加强检察机关党风廉政建设和反腐败工作。
(十四)完成上级检察机关交办的其他事项;履行法律法规规定的其他职责。
机构设置:
单位机构设置情况
|
单位名称 |
单位性质 |
单位规格 |
经费保障形式 |
|
河北省人民检察院雄安新区分院 |
行政 |
副厅(地)级 |
财政拨款 |
二、单位预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前单位预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
反映本单位当年全部收入。2026年预算收入2381.53万元,其中:一般公共预算收入2294.00万元,基金预算收入0.00万元,国有资本经营预算收入0.00万元,财政专户核拨收入0.00万元,单位资金收入0.00万元,上年结转结余87.53万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映河北省人民检察院雄安新区分院年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算2381.53万元,其中基本支出0.00万元,包括人员经费0.00万元和日常公用经费0.00万元;项目支出2381.53万元,主要为临时场所保障及办案业务费、聘用制辅助人员经费等项目经费。预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排597.32万元,主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。
3、比上年增减情况
2026年预算收支排2381.53万元,较2025年预算增加404.10万元,其中:基本支出增加0.00万元,主要为基本支出由省财政保障。项目支出增加404.10万元,主要为新增部分预算项目。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。
三、机关运行经费安排情况
机关运转经费由省级财政保障。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2026年,我单位财政拨款“三公”经费预算安排50.00万元,其中因公出国(境)费10.00万元;公务用车购置及运维费40.00万元(其中:公务用车购置费为0.00万元,公务用车运维费40.00万元);公务接待费0.00万元。与2025年相比增加8.00万元,增减变化的主要原因是2026年新增因公出国费用支出计划。
五、单位项目预算安排情况及绩效目标
1、办案区存储升级项目绩效目标表
|
单位:万元 | ||||||
|
项目编码 |
13660026P00445110006A |
项目名称 |
办案区存储升级项目 | |||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
20.00 |
其中:财政资金 |
20.00 |
其他资金 |
|
|
保障雄安新区检察机关数字化办案区存储时间满足干警需求。 | ||||||
|
资金支出计划(%) |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 | ||
|
|
100% |
|
| |||
|
绩效目标 |
1.保障雄安新区检察机关数字化办案区存储时间满足干警需求。 | |||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
日常工作数量 |
完成每日两次日常巡检,系统、设备定期检修保养 |
100% |
巡检、运维单等工单 |
|
质量指标 |
运行稳定率 |
设备安装后能否正常使用 |
100% |
巡检、运维单等工单 | |
|
时效指标 |
处置及时率 |
报修、应急处置及时恢复率 |
≥95% |
巡检、运维单等工单 | |
|
成本指标 |
预算执行率 |
预算按支付计划执行 |
≥90% |
年终决算 | |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
持续使用率 |
持续使用率 |
≥100% |
工作报告 |
|
社会效益指标 |
重保执行妥善 |
保障重大活动或特殊敏感时期设备运行正常,各项工作开展 |
形成记录或材料 |
年度工作报告 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
检察工作人员满意度 |
干警满意度 |
≥90% |
调查问卷 |
2、办案业务费及临时办公场所保障绩效目标表
|
单位:万元 | ||||||
|
项目编码 |
13660026P004450100149 |
项目名称 |
办案业务费及临时办公场所保障 | |||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
595.80 |
其中:财政资金 |
595.80 |
其他资金 |
|
|
通过业务经费开支,充分履行检察职能,着力提高办案质效,推动四大检察工作全面协调充分发展,实现检察工作更上新台阶。 | ||||||
|
资金支出计划(%) |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 | ||
|
25% |
50% |
75% |
100% | |||
|
绩效目标 |
1.通过购买物业、安保、食堂服务,提供安全、卫生的工作环境,实现机关有序稳定运转。 2.通过业务经费开支,充分履行检察职能,着力提高办案质效,推动四大检察工作全面协调充分发展,实现检察工作更上新台阶。 | |||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
业务培训班次 |
参加检察业务培训的班次 |
≥10班次 |
培训计划 |
|
质量指标 |
案件合格率 |
依照相关法律规定和案件办理要求,规范办理各类案件,减少瑕疵案件,避免不合理案件 |
≥85% |
《中华人民共和国刑事诉讼法》等 | |
|
时效指标 |
案件办结及时率 |
依照法律规定的时限办理各类案件,减少延期案件,避免超期案件,提高办案效率 |
≥70% |
案件管理数据 | |
|
成本指标 |
控制办案成本 |
在保障案件办理质效的前提下,控制办案成本 |
进一步提高 |
个案办理平均成本 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
履行法律监督职责全面性 |
全面履行法律监督职责,切实增强服务大局针对性和时效性 |
进一步提高 |
根据近三年情况 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
社会对检察工作的满意度 |
≥85% |
调查问卷 |
3、国产化替代项目绩效目标表
|
单位:万元 | ||||||
|
项目编码 |
13660026P00445110005N |
项目名称 |
国产化替代项目 | |||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
75.00 |
其中:财政资金 |
75.00 |
其他资金 |
|
|
完成新区检察分院在用终端国产化替代 | ||||||
|
资金支出计划(%) |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 | ||
|
|
30% |
80% |
100% | |||
|
绩效目标 |
1.完成新区检察分院在用办公系统国产化升级改造 2.完成新区检察分院在用终端国产化替代 | |||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
终端数量 |
国产化办公终端数量 |
≥50台 |
合同 |
|
质量指标 |
设备故障率 |
办公终端设备使用中的故障次数 |
≤20次 |
合同 | |
|
时效指标 |
到货时限 |
采购后设备到货事件(天数) |
≤15天 |
验收报告 | |
|
成本指标 |
成本控制率 |
预算成本控制比率 |
≤100% |
验收报告 | |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
持续使用率 |
持续使用率 |
≥100% |
运维报告 |
|
社会效益指标 |
法律工作信息化水平 |
通过更换国产化办公终端、系统,更好的服务干警办公办案,更有效地进行法律监督工作,提高工作质效 |
利用信息化手段提高法律监督工作质效 |
年度工作报告 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
检察工作人员满意度 |
干警对办公设备、系统使用满意度 |
≥90 |
调查问卷 |
4、检察数据治理服务项目绩效目标表
|
单位:万元 | ||||||
|
项目编码 |
13660026P00445010026C |
项目名称 |
检察数据治理服务项目 | |||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
20.00 |
其中:财政资金 |
20.00 |
其他资金 |
|
|
完成2026年全年新增检察数据治理,形成资源库,将筛查线索移交业务部门。 | ||||||
|
资金支出计划(%) |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 | ||
|
30% |
55% |
80% |
100% | |||
|
绩效目标 |
1.完成2026年全年新增检察数据治理,形成资源库,将筛查线索移交业务部门。 | |||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
数据整理完成率 |
数据整理完成率 |
≥95% |
数据目录 |
|
质量指标 |
数据合格率 |
数据合格率 |
≥95% |
数据目录 | |
|
时效指标 |
完成及时率 |
每月完成新增数据治理 |
≥95% |
数据目录 | |
|
成本指标 |
预算执行率 |
预算执行情况 |
≥90% |
年终决算 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
线索规范移交 |
将治理数据筛查出的线索移交业务部门,推动社会治理 |
进一步提升 |
线索移交确认表 |
|
可持续影响指标 |
检察数据治理持续性 |
检察数据治理持续性 |
进一步提升 |
数据目录 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
干警满意度 |
干警满意度 |
≥90% |
调查问卷 |
5、检察业务专网运维绩效目标表
|
单位:万元 | ||||||
|
项目编码 |
13660026P004450100245 |
项目名称 |
检察业务专网运维 | |||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
90.00 |
其中:财政资金 |
90.00 |
其他资金 |
|
|
通过该项目的实施,确保我院检察业务专网系统软硬件设备正常运转。 | ||||||
|
资金支出计划(%) |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 | ||
|
30% |
55% |
80% |
100% | |||
|
绩效目标 |
1.通过该项目的实施,确保我院检察业务专网系统软硬件设备正常运转。 2.按照有关规定,组织专业人员每年对我院检察业务专网系统进行安全检查,确保涉密运行合法合规。 | |||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
运维设备数量 |
运维工作的数量 |
≥1000个 |
运维报告 |
|
质量指标 |
运维事故 |
因运维不利产生事故 |
≤1次 |
运维报告 | |
|
时效指标 |
运维处置及时情况 |
运维处置反应时间 |
≤1小时 |
运维报告 | |
|
成本指标 |
预算执行率 |
预算执行情况 |
≥90% |
年度决算 | |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
设备故障再发生率 |
运维所涉设备多次发生同种故障率 |
<30% |
运维报告 |
|
可持续影响指标 |
运维设施设备持续使用时间 |
运维设施设备持续使用时间 |
>1年 |
运维报告 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
运维满意度 |
干警对运维满意度 |
≥90% |
问卷调查 |
6、日常信息化运维费绩效目标表
|
单位:万元 | ||||||
|
项目编码 |
13660026P00445010025Q |
项目名称 |
日常信息化运维费 | |||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
45.00 |
其中:财政资金 |
45.00 |
其他资金 |
|
|
用于保障单位相关设备日常维护 | ||||||
|
资金支出计划(%) |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 | ||
|
25% |
50% |
75% |
100% | |||
|
绩效目标 |
1.为雄安检察机关相关设备、系统提供日常化运维保障,建立大数据分析模型,为运维工作方向提供依据。 | |||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
日常工作数量 |
完成每日日常巡检次数 |
≥1次 |
巡检运维单 |
|
质量指标 |
运维事故 |
因运维不利产生事故 |
≤1次 |
运维报告 | |
|
时效指标 |
运维处置及时情况 |
运维处置反应时间 |
≤1小时 |
运维报告 | |
|
成本指标 |
预算执行率 |
预算执行情况 |
≥90% |
年度决算 | |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
设备故障再发生率 |
运维所涉设备多次发生同种故障率 |
<30% |
运维报告 |
|
可持续影响指标 |
运维设施设备持续使用时间 |
运维设施设备持续使用时间 |
>1年 |
运维报告 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
运维满意度 |
干警对运维满意度 |
≥90% |
问卷调查 |
7、涉密会议视频系统改造绩效目标表
|
单位:万元 | ||||||
|
项目编码 |
13660026P004451100043 |
项目名称 |
涉密会议视频系统改造 | |||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
110.00 |
其中:财政资金 |
110.00 |
其他资金 |
|
|
视频会议满足高清会议要求,可与上级院、县院视频联通 | ||||||
|
资金支出计划(%) |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 | ||
|
|
30% |
80% |
100% | |||
|
绩效目标 |
1.视频会议满足高清会议要求,可与上级院、县院视频联通 | |||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
安装设备数 |
安装满足分保要求的视频会议终端、采集设备、显示设备等 |
≥10 |
项目施工日志、项目合同 |
|
质量指标 |
视频会议质量 |
提供高质量视频会议效果,包括4K高清视频不卡顿、声音环绕清晰 |
100% |
运维会议调试单、干警视频会议满意度 | |
|
时效指标 |
报修及时恢复率 |
会议设备出现故障报修后维修人员能够及时修复,达到正常使用状态,避免耽误工作 |
≤10 |
年度工作报告,项目合同 | |
|
成本指标 |
设备故障率 |
会议设备故障次数少 |
≤10 |
干警视频会议满意度、设备更换单 | |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
持续使用率 |
持续使用率 |
≥100% |
工作报告 |
|
社会效益指标 |
法律工作信息化水平 |
通过视频会议系统,及时获取上级院通知,提升工作效率和远程指挥决策,推动检察工作智能化,提高联动性 |
利用信息化手段提高法律监督工作质效 |
年度工作报告 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
检察工作人员满意度 |
通过信息化手段,为全体干警提供高质量会议服务 |
≥90% |
调查问卷 |
8、实验室运维及库房租赁绩效目标表
|
单位:万元 | ||||||
|
项目编码 |
13660026P00445010020N |
项目名称 |
实验室运维及库房租赁 | |||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
44.00 |
其中:财政资金 |
44.00 |
其他资金 |
|
|
保障实验室正常运转 | ||||||
|
资金支出计划(%) |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 | ||
|
30% |
55% |
80% |
100% | |||
|
绩效目标 |
1.通过该项目的实施,确保我院实验室的软硬件能够正常运转,遇到问题及时解决。 2.通过该项目的实施,确保实验室环境符合相关规定,避免安全事故发生。 | |||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
专业巡检次数 |
年度内对实验室的巡查、检查 |
≥12次 |
运维报告 |
|
质量指标 |
运维事故 |
因运维不利产生事故 |
≤1次 |
运维报告 | |
|
时效指标 |
处置时间 |
运维问题处置时间 |
≤1小时 |
运维报告 | |
|
成本指标 |
预算执行率 |
预算安排执行情况 |
≥90% |
年度决算 | |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
设备故障再发生率 |
多次发生同种故障率 |
<30% |
运维报告 |
|
可持续影响指标 |
设备持续情况 |
设备可持续使用年限 |
>1年 |
运维报告 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
运维服务满意度 |
干警对实验室运维的满意度 |
≥90% |
问卷调查 |
9、司法救助绩效目标表
|
单位:万元 | ||||||
|
项目编码 |
13660026P004450100174 |
项目名称 |
司法救助 | |||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
20.00 |
其中:财政资金 |
20.00 |
其他资金 |
|
|
及时、足额、准确发放司法救助金,帮助申请人解决生活困境。 | ||||||
|
资金支出计划(%) |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 | ||
|
25% |
50% |
75% |
100% | |||
|
绩效目标 |
1.通过司法救助,让人民群众感受到司法公平正义,传递司法温度。 2.及时、足额、准确发放司法救助金,帮助申请人解决生活困境。 3.司法救助发放程序合法合规。 | |||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
司法申请办结率 |
将符合救助条件的司法救助申请提交政法委予以审核 |
≥90% |
《中华人民共和国刑事诉讼法》、《建立完善国家司法救助制度的意见(试行)》、《人民检察院国家司法救助工作细则(试行)》、《雄安新区建立国家司法救助制度实施办法》 |
|
质量指标 |
司法救助发放合格率 |
司法救助金的发放范围、发放标准和发放程 序符合相关法规制度的规定 |
≥90% |
《中华人民共和国刑事诉讼法》、《建立完善国家司法救助制度的意见(试行)》、 《人民检察院国家司法救助工作细则(试行)》、《雄安新区建立国家司法救助制 度实施办法》 | |
|
时效指标 |
及时发放率 |
无特殊情况外,对于符合标准的申请人,满足发放条件起 2 个工作日内发放到位 |
≥90应当及时发放 |
《中华人民共和国刑事诉讼法》、《建立完善国家司法救助制度的意见(试行)》、 《人民检察院国家司法救助工作细则(试行)》、《雄安新区建立国家司法救助制 度实施办法》 | |
|
成本指标 |
预算成本控制 |
司法救助预算成本控制情况 |
≤40万 |
年度决算 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
司法救助水平提高 |
司法救助工作从提交审核到完成救助金发放, 工作流程更加顺畅,工作水平不断提高 |
进一步提高 |
《中华人民共和国刑事诉讼法》、《建立完善国家司法救助制度的意见(试行)》、 《人民检察院国家司法救助工作细则(试行)》、《雄安新区建立国家司法救助制 度实施办法》、年度工作报告 |
|
社会效益指标 |
提高司法公信力 |
通过司法救助工作的开展,及时让申请人得到 司法救助,增强人民群众体会到司法工作的信 任,提高司法公信力 |
进一步提升 |
《中华人民共和国刑事诉讼法》、《建立完善国家司法救助制度的意见(试行)》、 《人民检察院国家司法救助工作细则(试行)》、《雄安新区建立国家司法救助制 度实施办法》、年度工作报告 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
申请人对司法救助工作的满意度 |
申请人对检察机关受理申请、发放救助金,救 助申请人工作的满意度 |
≥90 |
问卷调查 |
10、提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表
|
单位:万元 | ||||||
|
项目编码 |
13660025P005370100196 |
项目名称 |
提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金 | |||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
38.64 |
其中:财政资金 |
38.64 |
其他资金 |
|
|
用于办案业务和业务装备开支 | ||||||
|
资金支出计划(%) |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 | ||
|
25% |
50% |
75% |
100% | |||
|
绩效目标 |
1.完成档案管理等系统升级,进一步提升信息化管理能力 2.通过业务经费开支,充分履行检察职能,提升办案质效 | |||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
办理案件量 |
办理各类案件数量 |
≥2000件 |
工作报告 |
|
质量指标 |
案件办结率 |
案件办结率 |
≥85% |
工作报告 | |
|
时效指标 |
业务装备采购及时率 |
业务装备采购及时情况 |
≥90% |
验收报告 | |
|
成本指标 |
预算控制数 |
预算控制数 |
≤140 |
年度决算 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升部门履职能力 |
提升检察办案履职能力 |
进一步提高 |
工作报告 |
|
社会效益指标 |
提升人民群众普法、守法、用法法律意识 |
提升人民群众普法、守法、用法法律意识 |
进一步提高 |
工作报告 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
群众满意度 |
≥90 |
问卷调查 |
11、提前下达2025省级基层公检法司转移支付资金绩效目标表
|
单位:万元 | ||||||
|
项目编码 |
13660025P00537010018J |
项目名称 |
提前下达2025省级基层公检法司转移支付资金 | |||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
48.89 |
其中:财政资金 |
48.89 |
其他资金 |
|
|
用于办案业务和业务装备开支 | ||||||
|
资金支出计划(%) |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 | ||
|
25% |
50% |
75% |
100% | |||
|
绩效目标 |
1.通过业务经费开支,充分履行检察职能,着力提升办案质效,推动四大检察工作全面协调发展,实现检察工作再上新台阶 | |||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
各项检察综合业务管理工作完成率 |
各项检察综合业务管理工作完成率 |
≥90% |
工作报告 |
|
质量指标 |
案件合格率 |
案件合格率 |
≥85 |
工作报告 | |
|
时效指标 |
案件及时办结率 |
及时办结案件占收案数量比例 |
≥85 |
工作报告 | |
|
成本指标 |
预算控制率 |
严格执行预算,控制业务成本 |
≤100 |
年度决算 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升司法公信力 |
通过提高办案质效提升司法公信力 |
进一步加强 |
工作报告 |
|
可持续影响指标 |
办案经费保障 |
对办案经费保障力度持续加强 |
进一步加强 |
工作报告 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
社会公众对检察工作满意度 |
≥90% |
问卷调查 |
12、提前下达2026年省级基层公检法司转移支付资金绩效目标表
|
单位:万元 | ||||||
|
项目编码 |
13660026P00503410063W |
项目名称 |
提前下达2026年省级基层公检法司转移支付资金 | |||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
371.00 |
其中:财政资金 |
371.00 |
其他资金 |
|
|
通过业务经费开支,充分履行检察职能,着力提升办案质效,推动四大检察工作全面协调发展,实现检察工作再上新台阶 | ||||||
|
资金支出计划(%) |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 | ||
|
25% |
50% |
75% |
100% | |||
|
绩效目标 |
1.通过业务经费开支,充分履行检察职能,着力提升办案质效,推动四大检察工作全面协调发展,实现检察工作再上新台阶 | |||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
各项检察综合业务管理工作完成率 |
各项检察综合业务管理工作完成率 |
≥90% |
工作报告 |
|
质量指标 |
案件合格率 |
案件合格率 |
≥85 |
工作报告 | |
|
时效指标 |
案件及时办结率 |
及时办结案件占收案数量比例 |
≥85 |
工作报告 | |
|
成本指标 |
预算控制率 |
严格执行预算,控制业务成本 |
≤100 |
年度决算 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升司法公信力 |
通过提高办案质效提升司法公信力 |
进一步加强 |
工作报告 |
|
可持续影响指标 |
办案经费保障 |
对办案经费保障力度持续加强 |
进一步加强 |
工作报告 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
社会公众对检察工作满意度 |
≥90% |
问卷调查 |
13、未检矫治教育专项经费绩效目标表
|
单位:万元 | ||||||
|
项目编码 |
13660026P00445010022X |
项目名称 |
未检矫治教育专项经费 | |||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
10.00 |
其中:财政资金 |
10.00 |
其他资金 |
|
|
落实未成年人特殊检察制度,切实保护涉罪未成年人及未成年被害人诉讼权利 | ||||||
|
资金支出计划(%) |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 | ||
|
25% |
50% |
75% |
100% | |||
|
绩效目标 |
1.落实未成年人特殊检察制度,切实保护涉罪未成年人及未成年被害人诉讼权利 2.联合有关部门开展专门学校矫治教育和社会观护基地专门教育 | |||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
矫治教育人数 |
将罪错未成年人送去专门学校等机构进行矫治教育,挽救罪错未成年人。 |
≥2 |
刑事诉讼法、刑法 |
|
质量指标 |
参加培训考取证书 |
具有相关专业知识的未检人员开展心理测评、心理疏导、家庭教育指导等工作 |
≥2 |
未成年人刑事检察工作指引 | |
|
时效指标 |
及时矫治 |
对符合条件的对象及时纳入专门学校或观护基地进行矫治教育,并规范学习期限。 |
≤3 |
预防未成年人犯罪法、关于加强专门学校建设和专门教育工作的意见 | |
|
成本指标 |
预算控制数 |
严格执行预算,控制各项成本 |
不超过预算限额 |
年终预算 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效治理未成年人犯罪 |
对未成年人矫治教育,帮助未成年人更好融入社会 |
履行未检职责 |
预防未成年人犯罪法 |
|
经济效益指标 |
矫治教育持续时间 |
矫治教育持续时间 |
≥1年 |
工作报告 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
社会对检察工作的满意度 |
≥85 |
调查问卷 |
14、信息化线路租赁费绩效目标表
|
单位:万元 | ||||||
|
项目编码 |
13660026P00445010019B |
项目名称 |
信息化线路租赁费 | |||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
140.00 |
其中:财政资金 |
140.00 |
其他资金 |
|
|
租用线路实现检察工作信息化,提高办案质效 | ||||||
|
资金支出计划(%) |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 | ||
|
30% |
55% |
80% |
100% | |||
|
绩效目标 |
1.租用线路实现检察工作信息化,提高办案质效 | |||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
线路租赁数 |
实现和新区数据中心、三县院及法律监督对象的互联互通,实现信息共享 |
≥10条 |
线路租赁合同 |
|
质量指标 |
线路连接稳定率 |
线路能够按照既定速度接收和发送数据的比例 |
≥90% |
工作报告 | |
|
时效指标 |
故障处理反应时间 |
出现故障后及时处理的时间 |
≤1小时 |
工作报告 | |
|
成本指标 |
预算成本控制数 |
预算安排成本控制 |
≤140万 |
年终决算 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
法律工作信息化水平 |
通过信息化技术应用,更有效地进行法律监督工作,提高工作质效 |
进一步提高 |
工作报告 |
|
可持续影响指标 |
线路租赁持续时间 |
线路租赁使用时间 |
≥1年 |
租赁合同 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
干警满意度 |
干警满意度 |
≥90% |
调查问卷 |
15、异地任职干部住房租赁绩效目标表
|
单位:万元 | ||||||
|
项目编码 |
13660026P00445010018P |
项目名称 |
异地任职干部住房租赁 | |||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
35.20 |
其中:财政资金 |
35.20 |
其他资金 |
|
|
保障单位工作人员正常住房 | ||||||
|
资金支出计划(%) |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 | ||
|
|
80% |
100% |
| |||
|
绩效目标 |
1.保障单位工作人员在职在编期间正常居住 2.按要求合理规范租赁住房 | |||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
保障住房租赁的人数 |
≤25 |
人员编制卡 |
|
质量指标 |
房屋合格率 |
租赁的住房符合入住要求 |
≥95% |
租赁合同 | |
|
时效指标 |
房屋到位及时率 |
签订合同后房屋可及时入住情况 |
≥95% |
租赁合同 | |
|
成本指标 |
预算成本控制 |
预算安排控制数 |
≤35.2万 |
年终决算 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
人员工作完成率 |
因住房租赁问题影响人员工作情况 |
≥95% |
工作报告 |
|
可持续影响指标 |
人员住房保障持续时间 |
人员住房保障持续时间 |
≥1年 |
租赁合同 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
干警满意度 |
干警满意度 |
≥90% |
调查问卷 |
16、招录辅助人员工资经费绩效目标表
|
单位:万元 | ||||||
|
项目编码 |
13660026P00445010015W |
项目名称 |
招录辅助人员工资经费 | |||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
668.00 |
其中:财政资金 |
668.00 |
其他资金 |
|
|
及时准确发放工资,足额缴纳保险,确保司法辅助人员待遇。 | ||||||
|
资金支出计划(%) |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 | ||
|
25% |
50% |
75% |
100% | |||
|
绩效目标 |
1.及时准确发放工资,足额缴纳保险,确保司法辅助人员待遇。 2.规范人员管理和考核,实现司法辅助人员工作价值,有效推进检察工作开展。 | |||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
工资发放情况 |
人员工资发放月份数 |
12月 |
工资表 |
|
质量指标 |
考核称职率 |
人员年度考核称职情况 |
≥90% |
年度考核表 | |
|
时效指标 |
工资发放及时情况 |
人员工资表审核完成后是否及时发放 |
≤5天 |
支付凭证 | |
|
成本指标 |
预算执行率 |
预算执行情况 |
≥90% |
年度决算 | |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
检察工作完成率 |
保障检察工作开展完成情况 |
100% |
工作计划 |
|
可持续影响指标 |
工资持续发放率 |
工资是否出现停发等情况 |
100% |
年度决算 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
聘用制辅助人员满意度 |
聘用制辅助人员满意度 |
≥90% |
调查问卷 |
17、政务外网防火墙绩效目标表
|
单位:万元 | ||||||
|
项目编码 |
13660026P00445110007X |
项目名称 |
政务外网防火墙 | |||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
10.00 |
其中:财政资金 |
10.00 |
其他资金 |
|
|
用于保障网络安全,实现政务外网运行稳定 | ||||||
|
资金支出计划(%) |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 | ||
|
100% |
|
|
| |||
|
绩效目标 |
1.实现政务外网网络策略配置,保障网络安全 2.实现政务外网运行稳定 | |||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
设备数量 |
防火墙到货数量 |
2台 |
新区党政办统一要求 |
|
质量指标 |
设备故障率 |
防火墙设备使用中的故障次数 |
≤3次 |
设备交付报告/合同 | |
|
时效指标 |
到货时限 |
采购后设备到货事件(天数) |
≤15天 |
设备交接单 | |
|
成本指标 |
成本控制率 |
预算成本控制比率 |
≤100% |
验收报告/合同 | |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
持续使用率 |
持续使用率 |
≥100% |
工作报告 |
|
社会效益指标 |
法律工作信息化水平 |
通过政务外网应用,统一对接新区管委会和各单位,更有效地进行法律监督工作,提高工作质效 |
利用信息化手段提高法律监督工作质效 |
年度工作报告 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
检察工作人员满意度 |
通过技术手段,对政务外网网络策略统一配置,实现网内安全,保证干警用网流畅、数据安全 |
≥90% |
调查问卷 |
18、最高检高质量发展实践研究暨青年干警实训基地运行费绩效目标表
|
单位:万元 | ||||||
|
项目编码 |
13660026P00445010016G |
项目名称 |
最高检高质量发展实践研究暨青年干警实训基地运行费 | |||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
40.00 |
其中:财政资金 |
40.00 |
其他资金 |
|
|
保障最高检实训基地正常运行 | ||||||
|
资金支出计划(%) |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 | ||
|
25% |
50% |
75% |
100% | |||
|
绩效目标 |
1.保障我院最高检高质量发展实践研究暨青年干警实训基地正常运行 2.有效保障挂职干部正常业务开展 | |||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
挂职干部人数 |
最高检来院挂职人数 |
≥4人 |
最高人民检察院服务高质量发展实践研究基地暨青年干警实训基地实施方案 |
|
质量指标 |
基地设施设备可使用率 |
基地设施设备可使用情况 |
≥90% |
资产管理系统 | |
|
时效指标 |
挂职工作目标完成及时率 |
挂职工作目标及时完成情况 |
≥90% |
年终总结 | |
|
成本指标 |
预算成本控制 |
预算安排控制数 |
≤40万 |
年终决算 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障挂职干部业务开展 |
保障挂职干部业务开展 |
进一步提高 |
最高人民检察院服务高质量发展实践研究基地暨青年干警实训基地实施方案 |
|
可持续影响指标 |
基地可持续使用时间 |
基地可持续使用时间 |
>1年 |
最高人民检察院服务高质量发展实践研究基地暨青年干警实训基地实施方案 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
挂职干部满意度 |
挂职干部满意度 |
≥90% |
调查问卷 |
六、政府采购预算情况
单位政府采购预算
|
404001河北省人民检察院雄安新区分院 |
单位:万元 | ||||||||||||||
|
政府采购项目来源 |
采购物品名称 |
政府采购目录序号 |
计量单位 |
数量 |
单价 |
政府采购金额(当年部门预算安排资金) |
2026年预留中小微企业份额 | ||||||||
|
项目名称 |
预算资金 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
财政专户核拨 |
单位资金 |
财政拨款结转 |
非财政拨款结余 | ||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
737.31 |
719.00 |
|
|
|
|
18.31 |
|
737.31 |
|
河北省人民检察院雄安新区分院小计 |
|
|
|
|
|
|
737.31 |
719.00 |
|
|
|
|
18.31 |
|
737.31 |
|
提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金 |
38.64 |
其他信息化设备 |
A02019900 |
个 |
2 |
3.50 |
7.00 |
|
|
|
|
|
7.00 |
|
7.00 |
|
提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金 |
38.64 |
其他信息化设备 |
A02019900 |
个 |
1 |
11.31 |
11.31 |
|
|
|
|
|
11.31 |
|
11.31 |
|
办案区存储升级项目 |
20.00 |
服务器 |
A02010104 |
台 |
1 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
20.00 |
|
办案业务费及临时办公场所保障 |
595.80 |
木制床类 |
A05010104 |
件 |
2 |
0.10 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
|
|
0.20 |
|
办案业务费及临时办公场所保障 |
595.80 |
办公桌 |
A05010201 |
件 |
1 |
0.22 |
0.22 |
0.22 |
|
|
|
|
|
|
0.22 |
|
办案业务费及临时办公场所保障 |
595.80 |
茶几 |
A05010204 |
件 |
1 |
0.10 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
|
|
0.10 |
|
办案业务费及临时办公场所保障 |
595.80 |
茶几 |
A05010204 |
件 |
1 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
|
|
|
|
|
|
0.05 |
|
办案业务费及临时办公场所保障 |
595.80 |
办公椅 |
A05010301 |
件 |
1 |
0.08 |
0.08 |
0.08 |
|
|
|
|
|
|
0.08 |
|
办案业务费及临时办公场所保障 |
595.80 |
单人沙发 |
A05010402 |
件 |
2 |
0.10 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
|
|
0.20 |
|
办案业务费及临时办公场所保障 |
595.80 |
书柜 |
A05010501 |
件 |
1 |
0.10 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
|
|
0.10 |
|
办案业务费及临时办公场所保障 |
595.80 |
文件柜 |
A05010502 |
件 |
1 |
0.10 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
|
|
0.10 |
|
办案业务费及临时办公场所保障 |
595.80 |
更衣柜 |
A05010503 |
件 |
1 |
0.10 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
|
|
0.10 |
|
办案业务费及临时办公场所保障 |
595.80 |
茶水柜 |
A05010505 |
件 |
1 |
0.10 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
|
|
0.10 |
|
办案业务费及临时办公场所保障 |
595.80 |
制服 |
A05030301 |
批 |
1 |
6.55 |
6.55 |
6.55 |
|
|
|
|
|
|
6.55 |
|
办案业务费及临时办公场所保障 |
595.80 |
房屋租赁服务 |
C21020000 |
项 |
1 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
50.00 |
|
办案业务费及临时办公场所保障 |
595.80 |
物业管理服务 |
C21040000 |
项 |
1 |
49.00 |
49.00 |
49.00 |
|
|
|
|
|
|
49.00 |
|
办案业务费及临时办公场所保障 |
595.80 |
其他印刷服务 |
C23090199 |
项 |
1 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
10.00 |
|
办案业务费及临时办公场所保障 |
595.80 |
车辆维修和保养服务 |
C23120301 |
项 |
1 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
20.00 |
|
办案业务费及临时办公场所保障 |
595.80 |
车辆加油、添加燃料服务 |
C23120302 |
项 |
1 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
10.00 |
|
国产化替代项目 |
75.00 |
台式计算机 |
A02010105 |
台 |
50 |
0.50 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
25.00 |
|
国产化替代项目 |
75.00 |
多功能一体机 |
A02020400 |
台 |
2 |
1.50 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
3.00 |
|
国产化替代项目 |
75.00 |
A4 黑白打印机 |
A02021003 |
台 |
10 |
0.12 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
|
1.20 |
|
国产化替代项目 |
75.00 |
基础软件 |
A08060301 |
套 |
50 |
0.10 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
5.00 |
|
国产化替代项目 |
75.00 |
其他计算机软件 |
A08060399 |
套 |
1 |
15.80 |
15.80 |
15.80 |
|
|
|
|
|
|
15.80 |
|
国产化替代项目 |
75.00 |
其他计算机软件 |
A08060399 |
套 |
1 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
12.00 |
|
国产化替代项目 |
75.00 |
其他计算机软件 |
A08060399 |
套 |
1 |
13.00 |
13.00 |
13.00 |
|
|
|
|
|
|
13.00 |
|
检察数据治理服务项目 |
20.00 |
数据加工处理服务 |
C16030200 |
项 |
1 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
20.00 |
|
日常信息化运维费 |
45.00 |
安全运维服务 |
C16070400 |
项 |
1 |
45.00 |
45.00 |
45.00 |
|
|
|
|
|
|
45.00 |
|
涉密会议视频系统改造 |
110.00 |
服务器 |
A02010104 |
台 |
1 |
21.00 |
21.00 |
21.00 |
|
|
|
|
|
|
21.00 |
|
涉密会议视频系统改造 |
110.00 |
服务器 |
A02010104 |
台 |
1 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
1.00 |
|
涉密会议视频系统改造 |
110.00 |
台式计算机 |
A02010105 |
台 |
4 |
0.50 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
2.00 |
|
涉密会议视频系统改造 |
110.00 |
机柜 |
A02010601 |
台 |
1 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
2.00 |
|
涉密会议视频系统改造 |
110.00 |
视频会议多点控制器 |
A02080802 |
部 |
1 |
7.30 |
7.30 |
7.30 |
|
|
|
|
|
|
7.30 |
|
涉密会议视频系统改造 |
110.00 |
其他视频会议系统设备 |
A02080899 |
台 |
1 |
0.84 |
0.84 |
0.84 |
|
|
|
|
|
|
0.84 |
|
涉密会议视频系统改造 |
110.00 |
调音台 |
A02090402 |
台 |
1 |
1.80 |
1.80 |
1.80 |
|
|
|
|
|
|
1.80 |
|
涉密会议视频系统改造 |
110.00 |
视频信息处理设备 |
A02090505 |
部 |
1 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
4.00 |
|
涉密会议视频系统改造 |
110.00 |
话筒设备 |
A02091206 |
个 |
6 |
0.28 |
1.68 |
1.68 |
|
|
|
|
|
|
1.68 |
|
涉密会议视频系统改造 |
110.00 |
基础软件 |
A08060301 |
套 |
4 |
0.17 |
0.68 |
0.68 |
|
|
|
|
|
|
0.68 |
|
涉密会议视频系统改造 |
110.00 |
其他计算机软件 |
A08060399 |
套 |
1 |
21.20 |
21.20 |
21.20 |
|
|
|
|
|
|
21.20 |
|
涉密会议视频系统改造 |
110.00 |
其他计算机软件 |
A08060399 |
套 |
1 |
46.50 |
46.50 |
46.50 |
|
|
|
|
|
|
46.50 |
|
实验室运维及库房租赁 |
44.00 |
基础环境运维服务 |
C16070100 |
项 |
1 |
44.00 |
44.00 |
44.00 |
|
|
|
|
|
|
44.00 |
|
提前下达2026年省级基层公检法司转移支付资金 |
371.00 |
服务器 |
A02010104 |
台 |
1 |
7.50 |
7.50 |
7.50 |
|
|
|
|
|
|
7.50 |
|
提前下达2026年省级基层公检法司转移支付资金 |
371.00 |
服务器 |
A02010104 |
台 |
1 |
7.50 |
7.50 |
7.50 |
|
|
|
|
|
|
7.50 |
|
提前下达2026年省级基层公检法司转移支付资金 |
371.00 |
台式计算机 |
A02010105 |
台 |
19 |
0.50 |
9.50 |
9.50 |
|
|
|
|
|
|
9.50 |
|
提前下达2026年省级基层公检法司转移支付资金 |
371.00 |
集群控制器 |
A02010210 |
台 |
1 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
1.50 |
|
提前下达2026年省级基层公检法司转移支付资金 |
371.00 |
控制器 |
A02061705 |
台 |
1 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
1.50 |
|
提前下达2026年省级基层公检法司转移支付资金 |
371.00 |
其他视频会议系统设备 |
A02080899 |
套 |
1 |
7.00 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
|
7.00 |
|
提前下达2026年省级基层公检法司转移支付资金 |
371.00 |
支撑软件 |
A08060302 |
套 |
21 |
0.07 |
1.47 |
1.47 |
|
|
|
|
|
|
1.47 |
|
提前下达2026年省级基层公检法司转移支付资金 |
371.00 |
支撑软件 |
A08060302 |
套 |
1 |
1.20 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
|
1.20 |
|
提前下达2026年省级基层公检法司转移支付资金 |
371.00 |
应用软件 |
A08060303 |
套 |
19 |
0.07 |
1.33 |
1.33 |
|
|
|
|
|
|
1.33 |
|
提前下达2026年省级基层公检法司转移支付资金 |
371.00 |
应用软件 |
A08060303 |
套 |
19 |
1.00 |
19.00 |
19.00 |
|
|
|
|
|
|
19.00 |
|
提前下达2026年省级基层公检法司转移支付资金 |
371.00 |
其他计算机软件 |
A08060399 |
套 |
1 |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
|
|
|
|
|
|
2.50 |
|
信息化线路租赁费 |
140.00 |
基础环境运维服务 |
C16070100 |
项 |
1 |
45.00 |
45.00 |
45.00 |
|
|
|
|
|
|
45.00 |
|
信息化线路租赁费 |
140.00 |
其他租赁服务 |
C23119900 |
项 |
1 |
95.00 |
95.00 |
95.00 |
|
|
|
|
|
|
95.00 |
|
异地任职干部住房租赁 |
35.20 |
房屋租赁服务 |
C21020000 |
项 |
1 |
35.20 |
35.20 |
35.20 |
|
|
|
|
|
|
35.20 |
|
政务外网防火墙 |
10.00 |
防火墙 |
A02010301 |
台 |
2 |
5.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
10.00 |
|
最高检高质量发展实践研究暨青年干警实训基地运行费 |
40.00 |
房屋租赁服务 |
C21020000 |
项 |
1 |
11.00 |
11.00 |
11.00 |
|
|
|
|
|
|
11.00 |
|
最高检高质量发展实践研究暨青年干警实训基地运行费 |
40.00 |
其他印刷服务 |
C23090199 |
项 |
1 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
2.00 |
注:同一采购目录序号的物品,其单价会因配置规格不同而变动,均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
七、国有资产信息
河北省人民检察院雄安新区分院上年末固定资产金额为6354.76万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为276.25万元,已按要求列入政府采购预算,详见政府采购预算表。
单位固定资产占用情况表
|
404001河北省人民检察院雄安新区分院 |
截止时间:2025-12-31 | |
|
项目 |
数量 |
价值(金额单位:万元) |
|
资产总额 |
|
6354.76 |
|
1、房屋(平方米) |
|
|
|
其中:办公用房(平方米) |
|
|
|
2、车辆(台、辆) |
8 |
244.42 |
|
3、单价在20万元以上的设备 |
29 |
1484.17 |
|
4、其他固定资产 |
5829 |
4626.17 |
八、名词解释
1、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
2、财政专户管理资金收入:缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
3、单位资金收入:指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入,其中,其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
5、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、单位预算支出:包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中:人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出;运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出,以及经营支出和往来支出。
8、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指预算部门(单位)用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
10、机关运行经费:是指各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、其他需要说明的事项
我单位无其他需要说明的事项。
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